依据文件标准 | QM010000 | 受审部门 | 计量 | ||||||
审核组长 | 审核员 | 受审核部门主管 | |||||||
注意事项 | 各审核员须对本表之[审核项目]进行完整审核,并将所见事实详细记入栏目内。 | ||||||||
No | 稽核项目 | 所见事实 | 结果判定 | ||||||
Y | N | ||||||||
相关书面程序是否保持最新版本 |
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是否有建立详细的仪器清单以便管制? |
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是否依规定进行仪器的到期召回送检?未能召回时有无应对措施? |
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计量是否涵盖厂内与品质判定有关的所有仪器仪表、工装辅具?校验与非校验(即检查)有否依规定执行? |
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校验作业是否按规定执行并有相应记录? |
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计量记录是否易于调阅?超过保存期的是否予以及时处理? |
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仪器的标识是否能反映校验状态?有无超过有效期尚在使用的状况? |
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仪器外校记录有无精度合格与否之判定? |
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