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汽车公司过程审核记录——计量内审表

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依据文件标准

QM010000

受审部门

计量

审核组长

审核员

受审核部门主管

注意事项

各审核员须对本表之[审核项目]进行完整审核,并将所见事实详细记入栏目内。

No

稽核项目

所见事实

结果判定

Y

N

  1.  

相关书面程序是否保持最新版本

 

 

 

  1.  

是否有建立详细的仪器清单以便管制?

 

 

 

  1.  

是否依规定进行仪器的到期召回送检?未能召回时有无应对措施?

 

 

 

  1.  

计量是否涵盖厂内与品质判定有关的所有仪器仪表、工装辅具?校验与非校验(即检查)有否依规定执行?

 

 

 

  1.  

校验作业是否按规定执行并有相应记录?

 

 

 

  1.  

计量记录是否易于调阅?超过保存期的是否予以及时处理?

 

 

 

  1.  

仪器的标识是否能反映校验状态?有无超过有效期尚在使用的状况?

 

 

 

  1.  

仪器外校记录有无精度合格与否之判定?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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