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审计实验报告

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审计实验报告

实验小组班级11级电会一班姓名:彭学号20__012437

计算机编号A37实验时间:20__.9.2—20__.9.6

一、被审单位概况

械厂是由集团控股的股份制企业,其股本为500万元,其中,集团投资300万元,占总股本的60%:公司投资140万元,占总股本的28%;企业高管人缘投资60万元,占总投资的12%。

该厂虽然是XX集团充分控股的企业,但完全享有独立的法人地位,对其一切生成、经营活动承担全部的法律责任。

二、审计内容

准备阶段:

1、实验室管理人员配合指导老师将有关实验资料和设备准备到位;

2、组成审计小组,明确审计岗位;

3、调查了解被审计单位的相关情况;

4、签定审计业务约定书;

5、计划审计工作,编制审计计划;

实施阶段:

1、几环阶段确定的范围、要点、步骤、方法、进行取证、评价;

2、各循环审计实施中所需要的审计工作底稿的格式根据实际情况选择使用;

3、填写审计工作底稿;

4、在汇总、归纳、完备审计证据时按照实务中的要求,先由各循环审计责任人按照索引号的规律整理,然后,每个审计小组按要求汇总根据整理。

报告阶段:

1、按业务循环完成各会计报表项目的审计测试后,应汇总审计测试结果,进行更具综合性的审计工作;

2、在上述基础上评价审计结果,并由指导老师进行三级复核,之后与客户沟通,确定应出具审计报告的意见类型和措辞,进而编制审计报告并提供管理建议书。

归档阶段:

1、各审计小组按审计档案管理的要求归类整理相关的审计工作底稿;

2、整理实验日志,撰写实验报告;

3、指导老师综合评定成绩;

4、实验资料归档。

三、实验过程描述

(一)各相关实验人员接受审计资料,按审计计划方案实施审计

(二)审计小组相关责任人执行控制测试、实施性测试

(三)全体成员撰写工作底稿取得审计证据

(四)全体成员整理、归纳、汇总、完备审计底稿

四、实验结论:

通过这一周的实习让我对审计岗位的工作有了比较清晰的认识,并在实际操作过程中找出自身存在的不足,对今后的会计和审计学习有了一个更明确的方向和目标。

五、实验收获

经过这一周的审计模拟实习,使我的基础会计知识在审计工作中得到了验证,进一步深刻了我对审计流程的了解。并具备了一定的基本实际操作能力。在取得实效的同时,我也在操作过程中发现了自身的许多不足之处,比如自己不够仔细,经常输错数字,引起了不必要的麻烦,因此以后在学习中或者工作中都要仔细认真。

六、建议:

1、希望多几个老师来指导我们,这样效果会更好一些;

2、希望能先学完审计学这本书之后再进行审计实习,这样就能充分地利用理论与实际相结合;

20__年_月_日

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