(审计机关名称)
项目工程建设业务循环内部控制符合性测试工作底稿
――工程承发包测试记录审计期间____
项目名称:
项目执行单位:序号工程名称合同金额核对123456索引号:
备注核对栏目填表说明: 1.承包单位是经招标确定的。 2.建设单位和承包单位依法签订了工程承发包合同。 3.建设单位未将建筑工程肢解发包。 4.总承包单位自行完成了主体结构施工,未将建筑工程非法转包。 5.分包单位未进行再转包。 6.总包单位、分包单位具备相应资质。 (如对检查的业务内容表示肯定意见,则在相应的“核对”栏打“√”,否定打“X”,不适用注明“N/A”。)审计人员:审计日期:复核人员:复核日期:
有关测试说明及结论:
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