费用报销单据
黑色部份为必填,不同费 用需分开不同行填写,特殊情况《和收据必须分开填写》。 报销部门:
2017 年 3 月 22 日
金额 用 途 住宿费 车费 单据及附件共 页
百 十 万 千 百 十 元 角 分 部门 ¥ 2 3 0 0 主管意 ¥ 1 6 2 0 0 见 合 计 万 金额大写: 佰 拾 会计主管
复核
○¥ 1 8 5 0 0 领导审批意见X 仟 壹佰 捌拾 伍元 零角 零分 原借款¥ 出纳
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证明人
补 应 差¥ 退 经手人 张三 领款人
费用报销单据 黑色部份为必填,涉及 到跨部门费用一起承担 的费用,需注明跨部门承担的费用和金额。 涉及到跨部门费用 报销部门:
2017 年 3 月 22 日 金额 用 途 住宿费 单据及附件共 页 A部门62元,B部门100元,车费 百 十 万 千 百 十 元 角 分 部门 ¥ 2 3 0 0 主管意 ¥ 1 6 2 0 0 见 合 计 万 金额大写: 佰 拾 会计主管
○¥ 1 8 5 0 0 领导审批意见X 仟 壹佰 捌拾 伍元 零角 零分 原借款¥ 出纳
证明人
复核
补 应 差¥ 退 经手人 张三 领款人
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费用报销单据 黑色部份为必填,涉及 到跨项目费用跨项目费用,需跨项目承担的费用明细和金额。 涉及到项目费用跨项目费用 报销部门:
2017 年 3 月 22 日 金额 用 途 住宿费 车费 单据及附件共 页 百 十 万 千 百 十 元 角 分 部门 ¥ 2 3 0 0 主管意 ¥ 1 6 2 0 0 见 招待餐费A项目500元,B项目600元 ¥ 1 1 0 0 0 0 合 计 金额大写: 佰 拾 会计主管
○¥ 2 9 5 0 0 0 领导审批意见X万 贰仟 玖佰 伍拾 零元 零角 零分 原借款¥ 出纳
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复核
证明人
补 应 差¥ 退 经手人 张三 领款人
费用报销单据 黑色部份为必填,涉 及到原有借款需要冲报销费用的,需填写冲借款金额。 冲借款:报销多于借款报销部门:
2017 年 3 月 22 日 金额 用 途 住宿费 车费 单据及附件共 页 百 十 万 千 百 十 元 角 分 部门 ¥ 2 3 0 0 主管 ¥ 1 6 2 0 0 0 意见 合 计 金额大写: 佰 拾 会计主管
○¥ 1 6 4 3 0 0 领导审批意见13—冲借款1600=应付43元 X万 壹 仟 陆佰 肆拾 叁元 零角 零分 原借款¥ 出纳
证明人
复核
补 应 差¥ 退 经手人 张三 领款人
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费用报销单据 黑色部份为必填,涉 及到原有借款需要冲报销费用的,需直接填写冲账金额额。 冲借款:报销少于借款金额 报销部门:
2017 年 3 月 22 日 金额 用 途 住宿费 车费 单据及附件共 页 百 十 万 千 百 十 元 角 分 部门 ¥ 2 3 0 0 主管 ¥ 1 6 2 0 0 0 意见 合 计 金额大写: 佰 拾 会计主管
○¥ 1 6 4 3 0 0 领导审批意见冲借款 X万 壹 仟 陆佰 肆拾 叁元 零角 零分 原借款¥ 出纳
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复核 证明人
补 应 差¥ 退 经手人 张三 领款人
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